Добрый день! Помогите, пожалуйста разобраться в ситуации. Организация застройщик построила многоквартирный жилой дом с коммерческими помещениями. Ком помещения предназначены для продажи и учитываются на 43 сч как готовая продукция. Появилась возможность сдать одно помещение в аренду на несколько месяцев. Как провести эти операции в бухгалтерии? Я думаю,перевести с Кт 43 на Дт 03 сумму сдаваемого помещения. За период аренды начисляем амортизацию. А когда закончиться аренда, обратно с Кт03 на Дт 43 сумму за минусом амортизации.Правильно ли это? Спасибо!