Здравствуйте!
Цитата: продаем основные средства (передача ОС), в конце месяца формируем регламентную операцию начисление амортизации по ОС и для контроля формируем ведомость амортизации ОС и видим, что вылазиют отрицательные остатки по проданному ОС в части амортизации.подскажите последовательность действий при реализации ОС, чтобы не было отрицательных остатков при проведении регламентных операций.
Никакой особой последовательности придумывать нет надобности.
Документ "Передача ОС" должен быть ДО регламентной операции. Лучше продавать ОС не последним числом месяца, или, хотя бы, с соблюдением времени: до ! реглам.операции по начислению амортизации.
Сейчас у вас уже всё есть в системе. Наверняка, есть начисление амортизации за месяц при проведении самого док-та "Передача ОС". 😰 И это верно!
С учетом мной написанного, подредактируйте время, если дату документа продажи ОС уже не поправить.
И просто перепроведите последовательно документы и закрытие месяца.
Не должно быть вторичного начисления амортизации.
А если повторится 🤯, значит, это ошибка в релизе. Которую наверняка поправят вскоре.